州水投集團組織召開所屬企業内部審計進點會
2024-08-19 15:05:15 來源:黔東南州水投集團 點擊:
近日,州水投集團召開所屬五家控股子公(gōng)司2024年度内部審計進點會,集團總工(gōng)兼2024年内審領導小(xiǎo)組副組長(cháng)劉家智同志(zhì)及2024年内審領導小(xiǎo)組成員、所屬企業負責人、财務(wù)負責人及相關業務(wù)骨幹,聘請審計機構項目組人員參加會議。
會上,按照州水投2024年内部審計工(gōng)作(zuò)要求,由法務(wù)審計部副經理(lǐ)羅朝豔同志(zhì)宣讀本次内部審計工(gōng)作(zuò)的精(jīng)神和目的,對内部審計工(gōng)作(zuò)的範圍、時間、内容、工(gōng)作(zuò)方式等進行了安(ān)排部署。
劉家智同志(zhì)強調,本次是内審與紀檢監察聯動審計,加強内審監督、紀檢監督是促進企業發展的現實需要,并對本次内部審計工(gōng)作(zuò)提出明确要求:一是審計組要按照“摸清現狀、揭示問題、規範管理(lǐ)、促進發展”總體(tǐ)要求,梳理(lǐ)排查各單位存在的突出問題和風險隐患,深入分(fēn)析制約推進的因素和管理(lǐ)漏洞,提出高質(zhì)量審計建議;二是被審計單位要高度重視,積極落實好審計組有(yǒu)關工(gōng)作(zuò)要求,做到及時、真實、完整、準确的提供相關資料,支持配合到位,溝通協調到位。三是堅持以問題為(wèi)導向加大審計力度和深度,将好的經驗進行交流和分(fēn)析,在審計過程中(zhōng)就發現的問題及時溝通。
台江水務(wù)有(yǒu)限責任公(gōng)司董事長(cháng)姜通培、劍河水務(wù)有(yǒu)限責任公(gōng)司董事長(cháng)邰勝志(zhì)、三穗縣潤穗水務(wù)有(yǒu)限責任公(gōng)司執行董事姚倫忠、天柱水務(wù)有(yǒu)限責任公(gōng)司董事長(cháng)楊再明、榕江水務(wù)有(yǒu)限責任公(gōng)司董事長(cháng)李輝分(fēn)别代表本單位作(zuò)表态發言。
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